ベトナムにおいて活動する外国投資家の皆様、国際的な規制には慣れていても、ベトナム特有の複雑な税務規定に完全に準拠していると自信を持って言えるでしょうか。
もし少しでも不安がある場合は、KMCのような税務診断およびコンプライアンスの見直することをお勧めします。
私たちは、単に法令遵守を支援するだけでなく、貴社の信頼性を高め、顧客や取引先に対して誠実かつ健全な企業イメージを確立するお手伝いをいたします。
なぜFDI企業に税務レビューサービスが必要なのか
ベトナム法令への確実な準拠

海外の親会社の要件に精通しているFDI企業であっても、ベトナムにおいては新たな法令や複雑かつ頻繁に改正される国内税制に直面します。
税務レビューサービスを利用することで、財務諸表や税務申告が現行法令に完全に準拠しているかを確認し、行政罰、追徴課税、さらには刑事処分といった法的リスクを回避することができます。
誤りの早期発見と是正

会計業務においては、特に取引量が多く複雑なFDI企業の場合、誤りの発生は避けられません。
税務レビュー専門家チームは、数値、証憑、請求書、財務報告書を綿密に確認し、小さな誤りから重大な誤りまで早期に発見・修正します。これにより、財務諸表が企業の実際の経営状況を正確に反映することを保証します。
合法的に税負担を最適化

経験豊富な税務専門家は、外国投資企業向けの税制優遇措置や支援政策を最大限に活用できるよう支援します。これにより、税負担を軽減するだけでなく、誤った申告や優遇措置の見落としによる追徴リスクも防止できます。
パートナー・投資家からの信頼向上
多くの取引先、投資家、金融機関は、専門家によって精査された財務諸表を高く評価します。
信頼を得ることで、資金調達やベトナム市場における事業提携がより円滑になります。
リスクの最小化と経営効率の向上
税務レビューは単なる数値の確認にとどまらず、潜在的なリスクの評価も行います。
その結果、会計体制や内部統制の改善策を提案し、FDI企業が財務活動をより適切に管理し、経営判断の精度を高め、持続的な成長を実現するための支援を行います。
なぜKMCのFDI企業向け税務レビューサービスを選ぶべきなのか
ベトナム法規と国際基準の双方に精通した専門家チーム
KMCは、これまで多数の外国企業、特に日系FDI企業への税務アドバイザリーおよびレビュー実績を有しています。
当社はベトナムの税法を熟知しているだけでなく、親会社が採用するIFRSやGAAPといった国際会計基準にも精通しています。そのため、お客様の課題を的確に理解し、最適かつ実効性の高いソリューションをご提供することが可能です。
透明性の高い対応と、内部チームの一員としての長期的サポート
KMCは単に報告書を提出して業務を終えるのではなく、お客様と継続的に伴走します。
社内会計担当者へのトレーニングや、最新の国内税制改正情報の共有を通じて、企業の税務体制を長期的に強化します。
このような継続的サポートにより、企業は取引先や投資家からの信頼を築くことができ、他社サービスにありがちな「一度限りのチェック」で終わることはありません。
情報セキュリティの完全保証
企業の財務・税務情報は極めて機密性の高い重要資産であることを、私たちは深く理解しています。
そのため、KMCはお客様からお預かりするすべてのデータについて、最高水準のセキュリティ体制で保護することをお約束します。
具体的には、データを高度に暗号化されたシステム上で厳重に管理し、不正アクセスを防止しています。
また、国際的な情報セキュリティ基準を遵守するとともに、すべてのお客様と秘密保持契約(NDA)を締結し、安心してサービスをご利用いただける体制を整えています。
KMCのFDI企業向け税務レビューのプロセス
コンサルティングと範囲の確定
お客様からのご連絡を受けた後、KMCの専門チームが直接面談を行い、企業が抱える懸念点や課題を詳細にヒアリングします。
この打ち合わせの目的は、確認すべき領域を明確化し、最適な対応方針とレビュー計画を策定することです。
KMCにおいては、各企業の実情に合わせた「オーダーメイド型」のレビューを実施します。
資料の収集
お客様企業の経理部門とKMCチームが連携し、税務申告書、財務諸表、および関連資料一式をご提供いただきます。
KMCは豊富な経験を有しており、作業は迅速かつ円滑に進められるため、企業の日常業務を妨げることはありません。
初期資料の評価
専門家が財務諸表および税務申告書を精査し、書類の完全性と情報の正確性を確認します。
この段階は「税務ヘルスチェック」としての初期診断であり、潜在的な問題点を早期に発見することを目的としています。
税務遵守状況の評価
KMCは常に最新のベトナム税法を把握しており、その基準に基づいて貴社の税務遵守状況を確認します。
改善が必要な分野があれば、具体的な指摘と改善策を提示し、罰金や税務紛争のリスクを最小限に抑えます。
個別取引の検証
この段階では、企業の取引が損金算入または還付対象として適格かどうかを確認します。
また、税務データと会計データを突合し、わずかな数値の不一致も見逃さず、無駄な税金支払いを防ぎます。
サンプル取引のチェック
「サンプル取引チェック」では、税務および会計資料の中からいくつかの具体的な取引を無作為に抽出します。
対象は、仕入請求書、支払取引、大口経費などです。
これらの取引に関連する契約書、請求書、領収書、銀行証憑などを詳細に確認し、
会計帳簿および税務報告における取引記録が実際の経済活動と完全に一致しているかを検証します。
誤りの特定と報告書作成
税務資料に誤りが見つかった場合は、明確にリスト化し、簡潔かつ実行可能な修正方法を提案します。
KMCの報告書は、具体的な説明付きでわかりやすく構成されています。
さらに、将来に向けて自社の税務情報システムおよび内部プロセスを改善するための推奨レターも添付し、より自信を持って運営できるよう支援します。
FDI企業向け税務レビューサービスに関するよくある質問(FAQ)
FDI企業向け税務レビューサービスとは何ですか?
これは、FDI企業が提出した各種税務申告書および関連報告書を精査・評価し、その内容が正確かつ法令に準拠しているかを確認するプロセスです。
目的は、ベトナムの税法を完全に遵守しつつ、法的リスクを最小化し、税務申告の最適化を図ることにあります。
税務レビューサービスにはどのような項目が含まれますか?
通常、以下の主要税目が対象となります。
- 法人所得税(CIT)、付加価値税(VAT)、個人所得税(PIT)、外国契約者税(FCT)
FDI企業は税務レビューサービスの利用が義務ですか?
義務ではありませんが、利用を強く推奨します。
なぜなら、ベトナムの税制は頻繁に改正されており、最新の法令を把握していない場合、思わぬ罰金や追徴課税を受けるリスクがあるためです。
最新の国内税制を十分に理解していないことが、高額な罰金につながる可能性があります。
KMCのFDI企業向け税務レビューサービスを利用すれば、そのようなリスクを未然に防ぎ、取引先や投資家からの信頼を高めることができます。
ご相談をご希望の方は、ぜひKMC(メール:info@kmc.vn)までお問い合わせください。